工贸企业清明节前安全检查表
检查人员: 企业名称: 联系电话: 生产车间/区域: 值班负责人: 检查日期:202年月_日
序 检查内容 检查标准 检查情况 备注号节日安全工作安排 节日值班 有节日值班表并已公示,值班人员联系1 安排 方式畅通 口符合口不符合节日安全 有节日安全工作安排并落实到人 口符合口不符合2 工作部署3 重要岗位 防范措施 有防范措施 重要岗位(配电房、仓库、监控室等) 口符合口不符合未整改隐4 患保障措 施 暂时未整改完成的安全隐患有保障措 口符合口不符合口无 此项施5 制度 值班值守 应急联络畅通 严格执行领导带班和24小时值班制度, 口符合口不符合消防安全检查(清明节重点)灭火器材 生产区、仓库、办公区按标准配置灭火护 配置与维 器材,压力正常、在有效期内,无遮挡 口符合口不符合消防通道 损坏 主副通道全程畅通,无堆放物料、停放7 与安全出 车辆:安全出口标识清晰,门锁为应急 符合口不符合口 开启式,无锁闭现象应急照明 与疏散指 覆盖通道及作业区,通电测试连续 30分钟正常工作,指示方向与疏散路线 口符合口不符合8 示 一致消防栓系 供水通畅、水压充足,阀门试开正常, 口符合口不符合9 统 消防水带完好、数量准确,无挪作他用10 防火重点 物品存放区,严查违规用火、祭祀烧纸 清明节期间重点检查原材料仓库、易燃 口符合口不符合部位 行为电气焊动 动火作业严格执行审批流程,作业人员 口符合口不符合口无11 火作业 护措施 持证上岗,现场配备消防器材并落实监 此项春季大风 关注大风预警信息,做好大风天气防火12 天气防范 防尘措施 口符合口不符合三、用电及设备安全检查13 配电房安进出口无堵塞,房内无堆放易燃杂物: 口符合口不符合
全 配电箱标识清晰,无杂物遮挡:漏电保护器测试正常电气线路 定规范,未靠近高温物体或被埋压、浸 无破损、老化、私拉乱接现象:线路固 口符合口不符合14 泡:开关固定完好、无裸露线头非生产用 严禁车间内使用明火取暖、祭祀用火:15 电设备管 非生产用电设备(电暖器、充电设备等) 口符合口不符合理 需单独审批,落实人走断电16 生产设备 机床、冲压、焊接等设备完成节前保养, 传动部位防护栏完好,急停按钮正常可 口符合口不符合节前检修 用安全附件(安全阀、压力表等)校验有 口符合口不符合口无17 特种设备 力表完好,分类存放 效:行车吊钩防脱落装置有效:气瓶压 此项四、危险化学品安全管理危化品储 易燃油漆、稀料等专用库房通风良好, 口符合口不符合口无18 存管理 与生产区隔离:严禁超量、超品种储存, 此项危化品管 严禁相互禁配物质混放混存 有储存、使用管理制度,专人专管,领 口符合口不符合口无19 理制度 用登记台账完整 此项危化品使 使用场所符合安全要求,有防泄漏措施 口符合口不符合口无20 用场所 用品 和应急方法,使用人员按要求佩戴防护 此项五、 生产作业现场安全管理厂区通道 通道畅通无堵塞,地面平畅,无油滑、 口符合口不符合21 与环境 脏乱:下水沟畅通无堵塞22 车间通风 状况 通风装置正常有效,车间通风良好 口符合口不符合各类标识明显、清楚,安全警示标识齐23 安全标识 全 口符合口不符合24 劳动防护 按要求配备劳动防护用品,员工正确佩 口符合口不符合用品 粉尘涉爆 戴使用25 区域 粉尘清扫制度落实,防爆电气设备完 好,严禁明火 口符合口不符合口无 此项有限空间 作业审批流程严格规范,安全防护设备 口符合口不符合口无26 作业 配备齐全且正常运行 此项六、 安全管理制度与台账 安全生产 责任制健全,主要负责人和其他负责人27 责任制 职责履职有书面痕迹佐证 口符合口不符合安全管理 按规定设置安全生产管理机构或配备28 人员配备 足够的专职安全生产管理人员,管理人 口符合口不符合特种作业 员具备相应资质 特种作业人员(电工、焊工、高处作业 口符合口不符合口无29 人员管理 等)持证上岗,证件在有效期内 此项
安全教育 节前开展安全教育提示,提高员工安全30 培训 意识和自我防护能力 口符合口不符合31 隐患排查 台账 有隐患整改台账,明确隐患内容、整改 责任人、整改期限,落实闭环管理 口符合口不符合应急救援预案具有可操作性,应急物资32 应急预案 储备完善 口符合口不符合七、清明节专项要求33 文明祭祀 倡导文明安全祭祀,严禁在厂区及周边 林区烧纸焚香、吸烟野炊 口符合口不符合宣传 节日期间连续生产的,原则上不进行动34 连续生产 管控 火、有限空间、高空作业等特殊作业, 口符合口不符合口无 此项确需开展的提级管理35 停工停产 要求 气、关窗、上锁等措施 节日期间停产的,落实停产前断电、断 口符合口不符合口无 此项节后复工复产前认真制定并落实开车36 准备 节后复工 方案,全面研判风险,逐项检查并确认 此项 口符合口不符合口无安全条件,不具备条件不得复产检查汇总与整改 项目 内容本次检查发现符合项数量 项本次检查发现不 项符合项数量 重大事故隐患数量 项主要问题及整改要求整改责任人 整改完成期限复查验收人复查验收日期检查人员签字: 车间负责人签字:
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